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Yosra TmarYT

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About Yosra

Vous recherchez un expert pour renforcer, auditer ou optimiser le contrôle interne de votre entreprise ? En tant que consultante freelance en contrôle interne, je mets à votre disposition mon savoir-faire pour assurer la conformité, réduire les risques et optimiser vos processus organisationnels.

Évaluation des systèmes de contrôle interne : Audit
Mise en place de procédures efficaces
Gestion des risques
Accompagnement dans les missions d'audit interne/externe : Préparation
Formation et sensibilisation des équipes :
Support pour les certifications ou réglementations spécifiques

Mes Points Forts :
Expérience confirmée
Approche sur mesure : Adaptation
Conformité réglementaire
Confidentialité et rigueur : Respect absolu
  • French

    Native or bilingual

  • Arabic

    Native or bilingual

  • English

    Fluent

Can work on-site
Marseille (up to 50km)

Experience

  • ORIGA-GROUP
    AUDITRICE FINANCIÈRE SENIOR AU SEIN DU CABINET
    September 2023 - November 2024 (1 year and 2 months)
    CONTRÔLER LES STOCKS EN ANALYSANT LA ROTATION, LES RISQUES, TESTER L'EXHAUSTIVITÉ ET CONTRÔLER LES COÛTS / ACCOMPAGNER LES SOCIÉTÉS À L'ÉLABORATION ET L'AMÉLIORATION DES PROCESS. PLANIFICATION DE LA MISSION / PRÉPARATION DE LA LETTRE DE MISSION / VALIDATION DES CYCLES / SUPERVISION DE L'ÉQUIPE ET DES TRAVAUX / AUDIT D'ACQUISITION / PRÉPARATION ET COMMUNICATION DE LA NOTE DE SYNTHÈSE / VÉRIFICATION DES EF DÉFINITIFS / EMISSION DU RAPPORT CAC.
  • CABINET PWC MARSEILLE
    AUDITRICE FINANCIÈRE SENIOR AU SEIN DU
    September 2022 - August 2023 (11 months)
    ORGANISATION DE LA MISSION, AFFECTATION DE L'ÉQUIPE, PARTICIPATION AUX TRAVAUX INTÉRIMAIRES ET AUX CONTRÔLES INTERNES : RÉDACTION DES PROCÉDURES DE DIFFÉRENTS CYCLES, ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS À L'ÉLABORATION DE LA PAF IDENTIFICATION DES RISQUES ET DÉFICIENCES COMMUNIQUER LES CONTRÔLES, RISQUES ET RECOMMANDATIONS PRÉPARATION DE LA MISSION ( KICK-OFF, PROGRAMME DE TRAVAIL, LISTE DES DOCUMENTS) TRAVAUX ET SUIVI DE L'ÉQUIPE TOUT AU LONG DE L'INTERVENTION D'AUDIT INTERVENTION CONTRÔLE INTERNE PRÉPARATION DE LA NOTE DE SYNTHÈSE ET ÉMISSION DU RAPPORT INTERVENTION HARD CLOSE ET CONTRÔLE INTERNE: VÉRIFICATION DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DES COMPTES. IDENTIFICATION DES ANOMALIES OU LES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES AVANT LA CLÔTURE FINALE. VALIDATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES IMPORTANTES (PROVISIONS, AMORTISSEMENTS, ETC.) ÉMISSION DES RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LES PROCESSUS AVANT LA CLÔTURE ANNUELLE. PRÉPARATION DES PLANS DE TRAVAIL POUR L'AUDIT DE FIN D'ANNÉE. ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE AINSI QUE LES RISQUES FOURNIR DES CONSEILS POUR RENFORCER LES PROCESSUS INTERNES ET ÉVITER LES ANOMALIES LORS DE LA CLÔTURE.
  • CABINET PWC TUNISIE
    AUDITRICE FINANCIÈRE SENIOR AU SEIN DU
    January 2020 - August 2022 (2 years and 7 months)
    ANS ET 8 MOIS.
    SECTEUR: INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, PÉTROLIER, CIMENTERIE, PHARMACEUTIQUE, COMMERCIAL, EMBALLAGE.. PRÉPARATION DES MISSIONS ET PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE CONTRÔLE DES COMPTES AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS SELON LES NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES EXAMEN LIMITÉ DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

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Education

  • Master Comptabilité- Contrôle - Audit (CCA)
    2019
    Master Comptabilité- Contrôle - Audit (CCA)
  • Licence Appliquée en Gestion Comptable
    IAE Lyon School of Management Université Jean Moulin
    2017
    Licence Appliquée en Gestion Comptable|

Skill set

Categories

  • Other